沪硅产业2025年度内部控制有效,财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月15日,沪硅产业发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立、实施和评价内部控制并披露报告是董事会责任,监事会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论表明,在2025年12月31日基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司及其所有控股公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、资金管理等,重点关注资金管理等领域,且无重大遗漏和法定豁免。

公司依据内控规范体系开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。财务和非财务报告内部控制缺陷认定均区分定量和定性标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。此外,上一年度内控缺陷整改情况、本年度内控运行及下一年度改进方向、其他重大事项均不适用。

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