2026年4月17日,恒为科技发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,审计了恒为科技2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒为科技公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险。审计意见认为,恒为科技于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
恒为科技2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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