2026年04月16日,壹石通发布2025年度内部控制评价报告。
报告称,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。公司内部控制目标是保障经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。
评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及其所有控股公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和高风险领域包括资金活动、采购业务等。公司依据相关规范和办法开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。
报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大、重要和一般缺陷,也无未完成整改的缺陷。
2025年,公司内部控制有效运作,但需随环境改进。2026年,公司将坚持风险导向与前瞻防控,强化内部控制要求,开展全面评价,保障制度落地执行。