2026年4月16日,利亚德光电股份有限公司发布信会师报字[2026]第ZB10337号内部控制审计报告。报告显示,按照相关要求审计了利亚德2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是利亚德董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计认为,利亚德于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
利亚德2025年财务报告内部控制被认定有效
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