天孚通信2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月7日,天孚通信发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据企业内部控制规范体系,结合自身制度和评价方法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。

评价结论表明,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且评价基准日至报告发出日未发生影响结论的因素。

评价范围涵盖公司及子公司,涉及公司层面内控环境、组织架构等业务和事项,以及经营管理合法合规等核心业务高风险领域。公司在内部控制环境上,完善治理架构与组织结构,建立健全内部控制制度,注重企业文化建设。在风险评估方面,实行稳健风险管理理念,制定相关制度和措施。控制活动包含不相容职务分离、授权审批等多种控制措施。信息沟通上,建立内外部沟通渠道,整合升级内部控制信息系统。内部监督由审计委员会负责,审计部定期和不定期审计。公司还确定了内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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